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馆陶县人民法院2018年度预算公开
2018-03-01 14:39:20
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馆陶县人民法院2018年度预算公开

部门预算公开内容目录

一、部门主要职责、机构设置等基本情况

1、主要职责

2、机构设置

3、预算单位构成

二、收支总体情况表及财政拨款收支情况表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款部门收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

三、馆陶县人民法院2018年部门预算公开情况说明

1、收入预算总体说明

2、支出预算总体说明

3、“三公”预算经费说明及增减变化

4、政府采购预算情况

5、部门预算有关事项说明

6、绩效预算信息情况

第一部分

一、部门职责

根据中共馆陶县委办公室关于印发《馆陶县人民法院职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知,馆陶县人民法院的主要职责是:1、依法审判法律规定由基层人民法院管理的刑事、民事、行政等第一审案件。2、受理不服县人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,决定再审;审理本级人民法院决定再审和上级法院指令再审的各类案件。3、依法审理由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。4、依法办理发生法律效力的民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项;办理法律规定由法院执行的其他法律文书的执行事项;办理上级领导机关或监督机关要查报结果的案件;5、依法行使司法决定权;6、依法审理赔偿案件,决定国家赔偿;7、对地方性法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;8、负责法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、行政人员及工勤人员;协助县主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作;9、负责本院的党建、纪检监察工作;10、负责本院的有关经费和物资装备;11、在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德,参与社会治安综合管理;12、承办其他应由县人民法院负责的工作。

二、机构设置

馆陶县人民法院机关预算单位1个,内设12个科室、下设8个派出法庭。

三、预算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

161

馆陶县人民法院

政法

财政拨款

161002

馆陶县人民法院机关

政法

财政拨款

第二部分

1、部门预算收支总表(见附表3-1

2、部门预算收入总表(见附表3-2

3、部门预算支出总表(见附表3-3

4、财政拨款收支总表(见附表3-4

5、一般公共预算财政拨款支出表(见附表3-5

6、一般公共预算财政拨款基本支出表(见附表3-6

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表(见附表3-7

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表(见附表3-8

9、财政拨款“三公”经费支出表(见附表3-9

第三部分

一、收入预算总体说明

2018年收入预算1195.22万元,其中:公共预算拨款1195.22万元,基金预算拨款0万元。

二、支出预算总体说明

2018年支出预算1195.22万元,其中:公共预算拨款支出1195.22万元,基金预算拨款0万元,其他支出0万元。2018年支出预算1195.22万元按用途划分,基本支出预算689.22万元,占总支出的58%,其中:工资福利支出518.47万元,对个人和家庭的补助2.17万元,日常公用经费支出167.68万元 ;项目支出预算506万元,占总支出42%,其中非限额补助200万元,中央和省财政提前通知转移支付306万元。具体项目可参阅上述经费、项目支出明细预算表。

三、“三公”预算经费说明

我单位2018年三公经费预算安排情况:2018年公务用车运行维护费预算4.55万元,较去年减少0.05万元。接待上级部门以及各地市单位等的公务接待费预算1万元。因公出国费用零预算。主要原因是我院严格执行“八项规定”,同时将公车和公务接待进行了改革,实行严格控制,减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

政府采购预算情况

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织,使用财政性资金,购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》(冀财采[2015]11号)要求的货物、工程或服务的项目,采购人均应编入政府采购预算。

按照政府采购相关法律法规要求,结合我院实际,2018年我院政府采购6项,采购预算为153万元。其中车辆采购,预算55万元。篮球场建设采购,预算20万元。信息安全设备,预算40万元。电脑10台,预算5万元。空调5台,预算3万元。其他办公设备预算为30万元。

五、部门预算有关事项说明

部门预算情况:2018年收入预算1195.22万元,其中:公共预算拨款1195.22万元,基金预算拨款0万元。本年部门支出总计1195.22万元(基本支出689.22万元,项目支出506万元)。

六、绩效预算信息情况

一、依法审判刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。依法惩治刑事犯罪,监督行政机关依法行政,促进社会和谐,维护社会稳定,服务全县工作大局,发挥服务保障职能。及时结案,努力使案件结案率达85%以上,调解率达80%以上,维持率达95%以上。

执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。积极推进执行工作,切实保障群众合法权益,维护社会公平正义。及时执结案件,努力使案件执结率达85%以上,使当事人满意度达85%以上。

完成涉法涉诉类案件的息诉罢访工作,做好“两会”、重大活动期间的维稳工作。保障信访工作正常进行,提高信访案件结案率、信访受理满意度,维护国家机关的正常工作秩序,做好稳控工作。

对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人给予资助。不断完善司法救助,切实保护民生,让人民群众感受到司法以人为本,享受到司法人文关怀。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

1、加强学习十九届全会精神,学习本职业务,贯彻落实中央八项规定,努力提高干警思想政治觉悟和业务水平,打造一支思想纯洁、政治坚定、爱岗敬业的司法队伍。

2、规范、保障、促进审判执行工作,包括:案件信息管理、案件质量评估、案件质量评查、审判流程管理、审判运势分析等。

3、开展司法技术辅助工作。对审判工作技术咨询、技术审核服务,主要工作包括:对外委托鉴定、评估、审计、拍卖、组织专家审核等。为案件审判提供技术支撑,提高办案质量。

4、加强信息化建设,依托现代高科技,大力提高办案效率。

5、加强后勤保障,努力改善干警的工作环境,改善公共服务环境,使人民群众体会到司法的人文关怀。

6、加强县法院文化建设,总结人民法院审判业务工作经验,建立绩效考核制度,加强对外宣传以及舆论引导,树立法院良好形象。

第四部分

一、名词解释

公共财政预算收入:是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

基本支出:指法院行政单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。

项目支出:是法院为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

附件:/Public/kindeditor/attached/file/20180409/20180409144206_89049.xls

 
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