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馆陶县人大办公室2015年度决算公开
2016-08-19 10:46:04
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馆陶县人大办公室2015年度部门决算公开目录


第一部分 馆陶县人大办公室概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 馆陶县人大办公室2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、部门财政拨款收支决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金财政拨款基本支出决算表

九、政府采购情况表

十、部门决算相关信息统计表

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 馆陶县人大办公室2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费的支出情况的说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

财政收入、基本支出、项目支出、“三公”经费、机关运行费




第一部分 馆陶县人大办公室概况

一、部门职责

县人大机关是县人大常委会的工作机构,承担为人民代表大会及其常务委员会行使职权的各项服务工作,其主要职责是:

1、负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2、负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

3、研究人大理论、政策,提出人大履行职权的工作建议;起草县人大的文稿;协调和组织人大的宣传工作。

4、负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意;处理人大代表和人民群众的来信来访。

5、负责在馆陶的省、市人大代表和县人大代表的联系工作,以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

7、负责与“一府两院”和省、市人大办公厅()的工作联系。

8、负责县人大机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作。

9、承办省、市人大办公厅()和县人大领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

101

馆陶县人大常委会办公室

101002

馆陶县人大常委会办公室机关

行政

财政拨款

县人大机关设科级办事机构3:办公室、法制室和选举任免代表工作室。此外根据有关法律和文件规定另设财经工作委员会(包括农村经济工作)和教科文卫工作委员会(包括城建环保工作)。

第二部分 馆陶县人大办公室2015年度部门决算报表

一、部门收支决算总表(见附表)

二、部门收入决算总表(见附表)

三、部门支出决算总表(见附表)

四、部门财政拨款收支决算总表(见附表)

五、部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、政府性基金财政拨款基本支出决算表(见附表)

九、政府采购情况表(见附表)

十、部门决算相关信息统计表(见附表)

十一、部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附表)

十二、部门财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

第三部分 馆陶县人大办公室2015年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年当年财政收入315.66万元,上年结转32.27万元;2015年当年总支出333.30万元,结转下年14.63万元。

二、收入决算情况说明

2015年财政拨款收入合计315.66万元,其中:社会保障和就业支出80.38万元,一般公共服务支出235.28万元。

三、支出决算情况说明

2015年支出333.30万元,其中:社会保障和就业支出80.38万元,一般公共服务支出252.92万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年当年财政收入315.66万元,上年结转32.27万元;2015年当年总支出333.30万元,结转下年14.63万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费决算支出数为8.75万元,其中:公务用车购置及运行费7.77万元,公务招待费0.98万元。“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出有所减少,主要原因是严格“三公”经费各项开支要求,压缩了“三公”经费各项开支。

六、机关运行经费的支出情况说明

2015年度机关运行经费支出合计223.92万元,其中:人员经费支出148.14万元,公用经费支出75.78万元。

七、政府采购情况说明

2015年政府采购情况为零。

八、其他重要事项的情况说明

2015年不存在其他重要事项的情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指当年从县级财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指部门为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3、项目支出:提为完成特定的工作任务和发展目标,在基本支出之外而发生的支出。

4、“三公”经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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