县民政局
馆陶县民政局2017年决算公开
2018-08-30 12:02:12
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馆陶县民政局2017度决算公开

部门决算公开目录

第一部分 馆陶县民政局概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 馆陶县民政局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、"三公"经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 馆陶县民政局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、机关运行情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、政府采购情况的说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

财政拨款收入、基本支出、项目支出、上年结转、社会保障和就业支出



第一部分 馆陶县民政局概况


一、部门职责

根据《馆陶县人民政府关于县民政局主要职责内设机构和人员编制》规定,民政局的主要职责是:

1、贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划。

2、承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任;指导和监督社会团体、民办非企业单位的管理工作。

3、拟订全县抚恤优待和烈士褒扬工作的实施意见;组织、指导全县拥军优属活动;负责抚恤优待和烈士褒扬工作。

4、拟订全县退役士兵,复员干部及伤病残退役士兵接收安置、扶持就业的实施意见;负责驻县内中直、省直单位接收安置城镇退役士兵工作;指导军地两用人才培训和开发使用工作。

5、负责军队移交县各级政府安置管理的军队退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置和服务管理工作;指导全县军队离退休干部休养所的建设、管理。

6、拟订全县救灾工作预案;组织、协调全县救灾工作;组织全县自然灾害救助应紧体系建设;负责组织核查并统一发布灾情;管理、分配中央、省、市各级政府救灾物资并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作;负责国内外对本县救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

7、牵头拟订社会救助规划、办法和标准,承担城乡社会救助体系建设;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作;参与拟订住房、教育、司法救助相关办法。

8、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设;指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村(居)务公开;指导社区服务体系建设。

9、拟订全县行政区划管理办法和地名、行政区域界线管理实施意见;负责社区、街道办事处的设立、命名、变更;负责全县地名管理工作,组织实施地名公共服务工程;负责编辑和审核全县行政区划和标准地名的书图资料;负责县级行政区域界线管理工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作。

10、拟订全县社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准;拟订福利彩票发行管理办法,管理县级福利资金;落实福利企业扶持保护政策,负责全县社会福利企业上报工作。

11、拟订促进全县慈善事业发展规划,组织指导社会捐助工作;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护的具体实施意见。

12、拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的具体实施办法;负责推进婚俗和殡葬改革工作;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

13、会同有关部门拟订社会发展规划和办法措施;推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、部门决算单位构成

单位编码

单位名称

单位性质

财政供给政策

314

馆陶县民政局

314002

馆陶县民政局机关

行政事业

财政拨款



第二部分 馆陶县民政局2017年度部门决算报表


一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

九、"三公"经费及相关信息统计表(见附表)

十、政府采购情况表(见附表)



第三部分 馆陶县民政局部门2017年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2016年度上年结转和结余1326.52万元,本年收入9530.41万元,本年支出8929.26万元,年末结转和结余601.15万元。2017年收入8203.9万元,同上年相比收入增加1801.13万元.主要原因是:救助对象比例提高,落实工资及津补贴政策和救助工作需要,财政拨款收入增加。2017年度决算支出8929.26万元,救助对象比例提高、同上年相比增加的主要原因是和人员工资标准调整以及社会保障缴费等支出的增加。2017年本年收入9530.41万元,本年支出8929.26万元,年末结转和结余601.15万元。

二、收入决算情况说明

2017年财政拨款收入8203.9万元,其中:一般公共预算财政拨款7873.9万元,政府性基金财政拨款收入330万元。同上年相比收入增加1801.13万元.主要原因是:救助对象比例提高、救助范围扩大上级专项资金增加,落实工资及津补贴政策和救助工作需要,财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

2017年度决算支出8929.26万元,救助对象比例提高、同上年相比增加的主要原因是救助对象救助比例提高和人员工资标准调整以及社会保障缴费等支出的增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年收入8203.9万元,同上年相比收入增加1801.13万元.主要原因是:救助对象救助比例提高、救助对象范围扩大上级专项资金增加,落实工资及津补贴政策救助工作需要。

我局不存在政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算收入支出,相关报表为空。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年公务用车维护费2.61万元,车辆保有2辆,公务接待费0万元(其中国内公务接待批次(个)为0,国内公务接待人次(人)0。)“三公”经费支出总额及分项数额与上年支出有所减少,主要原因是严格“三公”经费各项开支要求,压缩了“三公”经费各项开支。

与2016年相比,“三公”经费下降,我局严格“三公”经费各项开支要求,控制“三公”经费各项开支。

六、机关运行经费的支出情况的说明

我机关2017年日常公用经费支出288.94万元。其中办公费36.83万元,印刷费5.14万元,咨询费1万元,水电费24.28万元,邮电费4.48万元,取暖费145.63,差旅费6.7万元,维修费39.71万元,公车运行维护费2.61万元,会议费0.07万元,培训费4万元,其他商品和服务支出7.55万元,其他交通费10.55万元,工会经费0.3万元。

七、政府采购情况的说明

2017年政府采购工程332万元。主要用于养老服务体系建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

我局无国有资本经营预算财政拨款支出,本年未产生数据,此表无数据。

九、绩效管理情况

2017年,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预[2011]285号)的规定,对纳入年度绩效评价范围的项目,围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈,反馈结果有应用”的绩效目标要求,认真开展绩效评价,促进提高项目资金使用绩效。

按照绩效评价的有关程序,组织具体项目单位对项目绩效开展了自我评价,在各单位自评的基础上,进行了综合评价,从项目年度目标,效率目标、项目管理和项目结果等方面进行了评价。

十、其他重要事项的情况说明

民政部门国有资本经营预算财政拨款支出本年未产生数额。

 

第四部分 名词解释

 

1、基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费、正常公用经费和项目经费。

2、专项支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度专项支出计划。

3、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤等业务用车。



附件2017决算公开表

 
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